更新于 2026-09-25
一句话回答
供应商自动结算的做法是:把采购订单与合同账期录入系统,到期后按订单金额自动发起结算,结算记录与订单一一对应,减少财务逐笔手工付款。
自动结算的前提是订单数据准确。订单、对账单与应付货款三者一致,才能避免结算后出现争议。
结算规则包含两部分:结算金额(订单金额、扣减项、返利)与结算时点(账期、批次)。这两部分都在后台配置。
结算完成后,双方都应能查到对应的订单与付款记录,出现差异时可以逐笔追溯。
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